Faktúra č. 13/26/0070

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/26/0070
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál/oprava kabinetu SB04
  • Dátum doručenia: 13.03.2026
  • Celková hodnota: 170,21 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/26/66
  • Dátum zverejnenia: 26.03.2026
  • Poznámka:
Tlačiť