Faktúra č. 13/26/0067

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/26/0067
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 12.03.2026
  • Celková hodnota: 188,56 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/26/65
  • Dátum zverejnenia: 27.03.2026
  • Poznámka:
Tlačiť