Faktúra č. 13/26/0055

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/26/0055
  • Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 26.02.2026
  • Celková hodnota: 15,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/26/
  • Dátum zverejnenia: 11.03.2026
  • Poznámka:
Tlačiť