Faktúra č. 13/26/0053

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/26/0053
  • Popis fakturovaného plnenia: montážny materiál/kuchynské linky ŠI
  • Dátum doručenia: 24.02.2026
  • Celková hodnota: 450,17 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/26
  • Dátum zverejnenia: 02.03.2026
  • Poznámka:
Tlačiť