Faktúra č. 13/26/0052

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/26/0052
  • Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 24.02.2026
  • Celková hodnota: 913,48 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2026/24/RZ
  • Identifikácia objednávky: 13/26/53
  • Dátum zverejnenia: 11.03.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2026/24/RZ Rámcová zmluva na dodávku tovaru - "Vodoinštalačný materiál" Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Bartolomej Derner - BADEX 40406199 Iné 25 600,92 € 02.02.2026 31.12.2026 03.02.2026 Ing. Martina Nováková, PhD. riaditeľka školy Zmluva
Tlačiť