Faktúra č. 13/26/0044

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/26/0044
  • Popis fakturovaného plnenia: Cvičné práce-spotrebný materiál na zváranie
  • Dátum doručenia: 19.02.2026
  • Celková hodnota: 628,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/26/43
  • Dátum zverejnenia: 27.02.2026
  • Poznámka:
Tlačiť