Faktúra č. 13/26/0039

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/26/0039
  • Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál a čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 16.02.2026
  • Celková hodnota: 241,54 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/26/41
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/26/41 Čistiace a hygienické prostriedky úsek VMV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 241,54 € 16.02.2026 13.03.2026 Objednávka
Tlačiť