Faktúra č. 13/26/0038

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/26/0038
  • Popis fakturovaného plnenia: algafloor - koncentrát
  • Dátum doručenia: 16.02.2026
  • Celková hodnota: 91,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/26/
  • Dátum zverejnenia: 20.02.2026
  • Poznámka:
Tlačiť