Faktúra č. 13/26/0037

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/26/0037
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál,náradie - cvičné práce
  • Dátum doručenia: 12.02.2026
  • Celková hodnota: 1 036,37 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2025/49/RZ
  • Identifikácia objednávky: 13/26/35
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2025/49/RZ Rámcová zmluva na dodávku tovaru - spojovací materiál a náradie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 Iné 18 963,03 € 22.07.2025 30.06.2026 22.07.2025 Ing. Martina Nováková, PhD. riaditeľka školy Zmluva
Tlačiť