Faktúra č. 13/26/0019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/26/0019
  • Popis fakturovaného plnenia: pracovné odevy a obuv
  • Dátum doručenia: 27.01.2026
  • Celková hodnota: 1 409,21 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/26/16
  • Dátum zverejnenia: 05.02.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/26/16 Pracovné odevy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 1 409,21 € 26.01.2026 16.02.2026 Objednávka
Tlačiť