Faktúra č. 13/26/0017

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/26/0017
  • Popis fakturovaného plnenia: Drain Clean 750 ml
  • Dátum doručenia: 26.01.2026
  • Celková hodnota: 329,15 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/26/12
  • Dátum zverejnenia: 06.02.2026
  • Poznámka:
Tlačiť