Faktúra č. 13/26/0009

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/26/0009
  • Popis fakturovaného plnenia: utierky midi premium
  • Dátum doručenia: 22.01.2026
  • Celková hodnota: 159,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/26/14
  • Dátum zverejnenia: 04.02.2026
  • Poznámka:
Tlačiť