Faktúra č. 13/26/0008

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/26/0008
  • Popis fakturovaného plnenia: 3x optický kábel , 1 x HDMI splitter
  • Dátum doručenia: 20.01.2026
  • Celková hodnota: 110,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/26
  • Dátum zverejnenia: 02.02.2026
  • Poznámka:
Tlačiť