Faktúra č. 13/26/0007

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/26/0007
  • Popis fakturovaného plnenia: 2x vysávač + vrecká
  • Dátum doručenia: 19.01.2026
  • Celková hodnota: 267,98 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/26
  • Dátum zverejnenia: 29.01.2026
  • Poznámka:
Tlačiť