Faktúra č. 13/26/0002

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/26/0002
  • Popis fakturovaného plnenia: doprava materiálu - dobropis
  • Dátum doručenia: 13.01.2026
  • Celková hodnota: -51,25 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 19.02.2026
  • Poznámka:
Tlačiť