Faktúra č. 13/25/0383

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0383
  • Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 17.12.2025
  • Celková hodnota: 369,52 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/369
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/369 Nákup vodoinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BADEX Bartolomej Derner 40406199 369,52 € 16.12.2025 31.12.2025 Objednávka
Tlačiť