Faktúra č. 13/25/0377

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0377
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery, valec
  • Dátum doručenia: 15.12.2025
  • Celková hodnota: 52,73 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/364
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2025
  • Poznámka:
Tlačiť