Faktúra č. 13/25/0375

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0375
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienické prostriedky
  • Dátum doručenia: 15.12.2025
  • Celková hodnota: 66,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/366
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2025
  • Poznámka:
Tlačiť