Faktúra č. 13/25/0372

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0372
  • Popis fakturovaného plnenia: skrinka, umývadlo, dlažba
  • Dátum doručenia: 11.12.2025
  • Celková hodnota: 172,47 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/360
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/360 Dlažba + sanitárny materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 172,47 € 11.12.2025 31.12.2025 Objednávka
Tlačiť