Faktúra č. 13/25/0371

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0371
  • Popis fakturovaného plnenia: elektronické súčiastky a moduly/krúžok
  • Dátum doručenia: 11.12.2025
  • Celková hodnota: 15,65 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/359
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2025
  • Poznámka:
Tlačiť