Faktúra č. 13/25/0370

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0370
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 10.12.2025
  • Celková hodnota: 44,91 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/357
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2025
  • Poznámka:
Tlačiť