Faktúra č. 13/25/0369

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0369
  • Popis fakturovaného plnenia: saponát a leštidlo do umývačky riadu
  • Dátum doručenia: 09.12.2025
  • Celková hodnota: 398,52 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/356
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2025
  • Poznámka:
Tlačiť