Faktúra č. 13/25/0364

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0364
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace a hygienické prostriedky, ostatný materiál
  • Dátum doručenia: 08.12.2025
  • Celková hodnota: 313,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/350
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/350 Hygienické a čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 313,90 € 05.12.2025 31.12.2025 Objednávka
Tlačiť