Faktúra č. 13/25/0356

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0356
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál a náradie pre OV
  • Dátum doručenia: 02.12.2025
  • Celková hodnota: 304,55 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/344
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/344 Nákup náradia a spotrebného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 304,55 € 02.12.2025 31.12.2025 Objednávka
Tlačiť