Faktúra č. 13/25/0350

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0350
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál pre OV
  • Dátum doručenia: 27.11.2025
  • Celková hodnota: 156,98 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/337
  • Dátum zverejnenia: 11.12.2025
  • Poznámka:
Tlačiť