Faktúra č. 13/25/0338

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0338
  • Popis fakturovaného plnenia: LED TV, čistiaca sada
  • Dátum doručenia: 24.11.2025
  • Celková hodnota: 303,39 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/321
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/321 LED TV + čistiaca sada Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FAST PLUS, a.s. 35712783 303,50 € 21.11.2025 06.12.2025 Objednávka
Tlačiť