Faktúra č. 13/25/0328

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0328
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál na mazanie strojov
  • Dátum doručenia: 18.11.2025
  • Celková hodnota: 83,23 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/316
  • Dátum zverejnenia: 02.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/316 Vazelina na mazanie strojov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 COMMERCE PK, s.r.o. 47995645 83,23 € 05.11.2025 06.12.2025 Objednávka
Tlačiť