Faktúra č. 13/25/0314

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0314
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace a hygienické prostriedky, ostatný materiál
  • Dátum doručenia: 04.11.2025
  • Celková hodnota: 172,91 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/306
  • Dátum zverejnenia: 15.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/306 Čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 172,91 € 03.11.2025 15.11.2025 Objednávka
Tlačiť