Faktúra č. 13/25/0305

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0305
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 29.10.2025
  • Celková hodnota: 61,75 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/294
  • Dátum zverejnenia: 12.11.2025
  • Poznámka:
Tlačiť