Faktúra č. 13/25/0301

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0301
  • Popis fakturovaného plnenia: krieda na pneumatiky
  • Dátum doručenia: 27.10.2025
  • Celková hodnota: 7,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/293
  • Dátum zverejnenia: 07.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/293 Nákup materiálu na cvičné práce Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Würth spol. s r.o. 00684864 7,20 € 27.10.2025 15.11.2025 Objednávka
Tlačiť