Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/25/0291
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 22.10.2025
- Celková hodnota: 60,87 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/25/271
- Dátum zverejnenia: 29.10.2025
- Poznámka:
Tlačiť