Faktúra č. 13/25/0281

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0281
  • Popis fakturovaného plnenia: náradie, stavebný materiál/oprava
  • Dátum doručenia: 17.10.2025
  • Celková hodnota: 180,49 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/267
  • Dátum zverejnenia: 28.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/267 Materiál na opravu chodník Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 180,49 € 09.10.2025 24.10.2025 Objednávka
Tlačiť