Faktúra č. 13/25/0278

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0278
  • Popis fakturovaného plnenia: elektromateriál
  • Dátum doručenia: 15.10.2025
  • Celková hodnota: 91,41 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/270
  • Dátum zverejnenia: 28.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť