Faktúra č. 13/25/0273

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0273
  • Popis fakturovaného plnenia: elektromateriál/oprava ohrievacích pultov
  • Dátum doručenia: 13.10.2025
  • Celková hodnota: 175,99 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/260
  • Dátum zverejnenia: 28.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť