Faktúra č. 13/25/0271

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0271
  • Popis fakturovaného plnenia: dielenský žeriav, držiaky motora
  • Dátum doručenia: 13.10.2025
  • Celková hodnota: 702,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/251
  • Dátum zverejnenia: 16.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/251 Nákup praktické vyučovanie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 702,70 € 30.09.2025 24.10.2025 Objednávka
Tlačiť