Faktúra č. 13/25/0265

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0265
  • Popis fakturovaného plnenia: kalendáre
  • Dátum doručenia: 10.10.2025
  • Celková hodnota: 456,02 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/255
  • Dátum zverejnenia: 25.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/255 Kalendáre Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 OLYMPIA Prešov s. r. o. 55225942 456,00 € 09.10.2025 24.10.2025 Objednávka
Tlačiť