Faktúra č. 13/25/0264

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0264
  • Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál/oprava
  • Dátum doručenia: 10.10.2025
  • Celková hodnota: 111,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/256
  • Dátum zverejnenia: 25.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/256 Nákup sanitárny materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BADEX Bartolomej Derner 40406199 111,20 € 10.10.2025 24.10.2025 Objednávka
Tlačiť