Faktúra č. 13/25/0261

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0261
  • Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál/údržba
  • Dátum doručenia: 10.10.2025
  • Celková hodnota: 32,16 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/258
  • Dátum zverejnenia: 25.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/258 Nákup vodárenského materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BADEX Bartolomej Derner 40406199 32,16 € 10.10.2025 24.10.2025 Objednávka
Tlačiť