Faktúra č. 13/25/0249

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0249
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál/oprava
  • Dátum doručenia: 30.09.2025
  • Celková hodnota: 80,95 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/241
  • Dátum zverejnenia: 09.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť