Faktúra č. 13/25/0248

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0248
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 30.09.2025
  • Celková hodnota: 46,33 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/236
  • Dátum zverejnenia: 08.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť