Faktúra č. 13/25/0245

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0245
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienické prostriedky, zásobníky
  • Dátum doručenia: 25.09.2025
  • Celková hodnota: 211,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/237
  • Dátum zverejnenia: 08.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/237 Hygienické potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 211,40 € 25.09.2025 24.10.2025 Objednávka
Tlačiť