Faktúra č. 13/25/0245

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0245
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienické prostriedky, zásobníky
  • Dátum doručenia: 25.09.2025
  • Celková hodnota: 211,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/237
  • Dátum zverejnenia: 08.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť