Faktúra č. 13/25/0229

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0229
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál, náradie, OPP/oprava
  • Dátum doručenia: 16.09.2025
  • Celková hodnota: 1 022,31 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/218
  • Dátum zverejnenia: 27.09.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/218 Nákup stavebného materiálu na opravu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 1 022,31 € 11.09.2025 26.09.2025 Objednávka
Tlačiť