Faktúra č. 13/25/0227

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0227
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 16.09.2025
  • Celková hodnota: 87,97 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/215
  • Dátum zverejnenia: 24.09.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/215 Nákup tonerov do tlačiarni Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 87,97 € 11.09.2025 26.09.2025 Objednávka
Tlačiť