Faktúra č. 13/25/0220

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0220
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál, náradie
  • Dátum doručenia: 09.09.2025
  • Celková hodnota: 585,65 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/211
  • Dátum zverejnenia: 19.09.2025
  • Poznámka:
Tlačiť