Faktúra č. 13/25/0211

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0211
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrické spotrebiče - vybavenie ŠI
  • Dátum doručenia: 28.08.2025
  • Celková hodnota: 998,75 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/200
  • Dátum zverejnenia: 05.09.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/200 Nákup spotrebičov pre žiakov ubytovaných na ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FAST PLUS, a.s. 35712783 998,75 € 28.08.2025 13.09.2025 Objednávka
Tlačiť