Faktúra č. 13/25/0207

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0207
  • Popis fakturovaného plnenia: propagačné materiály a kancelársky papier
  • Dátum doručenia: 27.08.2025
  • Celková hodnota: 789,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/198
  • Dátum zverejnenia: 03.09.2025
  • Poznámka:
Tlačiť