Faktúra č. 13/25/0205

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0205
  • Popis fakturovaného plnenia: propagačné materiály a kancelársky papier
  • Dátum doručenia: 27.08.2025
  • Celková hodnota: 623,41 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/195
  • Dátum zverejnenia: 03.09.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/195 Propagačný materiál, kancelársky papier Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 reksport s. r. o. 54135621 623,41 € 27.08.2025 13.09.2025 Objednávka
Tlačiť