Faktúra č. 13/25/0202

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0202
  • Popis fakturovaného plnenia: vybavenie kuchyne ŠJ
  • Dátum doručenia: 26.08.2025
  • Celková hodnota: 166,79 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/192
  • Dátum zverejnenia: 05.09.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/192 Nákup pre ŠJ tanier plytký Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EUROGASTROP s.r.o. 44137761 166,79 € 25.08.2025 13.09.2025 Objednávka
Tlačiť