Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/25/0201
- Popis fakturovaného plnenia: propagačné materiály a kancelársky papier
- Dátum doručenia: 22.08.2025
- Celková hodnota: 1 169,55 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/25/190
- Dátum zverejnenia: 03.09.2025
- Poznámka:
Tlačiť