Faktúra č. 13/25/0199

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0199
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 20.08.2025
  • Celková hodnota: 41,39 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/185
  • Dátum zverejnenia: 03.09.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/185 Nákup tonerov do tlačiarni Multipack 1ks HP 83X CF283X, 1Ks multipack HP 12X Q2612X Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 41,39 € 18.08.2025 22.08.2025 Objednávka
Tlačiť